为进一步严肃财经纪律,规范财务管理,驻晋城分行纪检组近日组织专人对部门是否存在“小金库”行为进行了专项自查自纠。纪检组人员对照晋城分行财务部门文件要求,对照“小金库”自查重点和四种表现形式,逐笔核对近年来财务报销和财务管理事项,经自查,驻晋城分行纪检组不存在虚列支出、截留收入、账外资产收入、虚增资本性支出等事项。
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